-
- Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
- Numer ogłoszenia:1/2023
- Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe w Mogilnie
- Wydział:Stanowisko samodzielne
- Miejsce pracyStarostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno
- StanowiskoAudytor Wewnętrzny
- Wymiar etatu1/4 etatu
- Ilość etatów1
- Data ogłoszenia2023-04-14
- Termin składania dokumentów2023-04-25
- Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno pokój nr 24 lub przesłać drogą pocztową, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 1/2023 na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mogilnie”.
- Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno pokój nr 24 (sekretariat). Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 25.04.2023 r. o godzinie 12:00 (dotyczy to również ofert przesyłanych pocztą).
- Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wymagania dla kandydata zgodne z art. 286 ustawy o finansach publicznych:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wyższe wykształcenie;
5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) osoba złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) ma uprawnienia biegłego rewidenta lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną która, w dniu wydania dyplomu, była uprawniona zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
- przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
- realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. 813, 835, 1079, 1301, 1488);
- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623).
b) znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania zadań, w szczególności z zakresu:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
- ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu,
- komunikatu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrzego w jednostkach sektora finansów publicznych,
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
c) predyspozycje osobowościowe:
- umiejętność współpracy,
- dobra organizacja pracy,
- sumienność, rzetelność,
- komunikatywność,
- odpowiedzialność.
- Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
b) dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Office,
c) prawo jazdy kategorii B.
- Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Mogileńskim (w Starostwie Powiatowym w Mogilnie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego), zgodnie z zasadami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, standardami określonymi na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie,
b) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Starostwie Powiatowym w Mogilnie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku, którego Starosta uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów,
c) ocenę zgodności działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
d) ocenę efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
e) przygotowanie i realizacja rocznego planu audytu przekazywanego Staroście Mogileńskiemu,
f) przygotowywanie rocznego sprawozdania z wykonania zadań audytowych przekazywanego Staroście Mogileńskiemu,
g) planowanie i realizacja zadań oraz czynności doradczych w tym składanie wnioskow, opinii i zaleceń mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami audytu wewnętrznego,
h) przeprowadzenie czynności sprawdzających oraz monitorowanie wykonania rekomendacji z przeprowadzanych zadań audytowych,
i) prowadzenie akt stałych i bieżących,
j) współpraca z zewnętrznymi instytucjami nadzorującymi,
k) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz poleceń Starosty.
- Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
- Lista wybranych kandydatów
- Uzasadnienie wyboru
- Typ treściOgłoszenia o naborze
Załączniki
Klauzula informacyjna (Rozmiar: 15 kB, DOCX) | dodany: 13:38, 14.04.2023 | przez: Paweł Oksiak | ||
Ogłoszenie (Rozmiar: 666 kB, PDF) | dodany: 13:38, 14.04.2023 | przez: Paweł Oksiak | ||
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (Rozmiar: 38 kB, DOC) | dodany: 13:39, 14.04.2023 | przez: Paweł Oksiak | ||
Oświadczenie o zapoznaniu sie z Regulaminem naboru (Rozmiar: 11 kB, DOCX) | dodany: 13:39, 14.04.2023 | przez: Paweł Oksiak | ||
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu (Rozmiar: 11 kB, DOCX) | dodany: 13:39, 14.04.2023 | przez: Paweł Oksiak | ||
Regulamin naboru (Rozmiar: 6 MB, PDF) | dodany: 13:39, 14.04.2023 | przez: Paweł Oksiak | ||
Zarządzenie nr 11_2019 Starosty Mogileńskiego ws. zmiany zarządzenia (Rozmiar: 1 MB, PDF) | dodany: 13:39, 14.04.2023 | przez: Paweł Oksiak | ||
Lista kandydatów (Rozmiar: 126 kB, PDF) | dodany: 13:28, 25.04.2023 | przez: Paweł Oksiak | ||
Informacja o wybranej procedurze końcowej (Rozmiar: 131 kB, PDF) | dodany: 13:28, 25.04.2023 | przez: Paweł Oksiak |